华鑫股份:华鑫股内部审计管理规定(2025年修订)
2025-08-30
该文档为上海华鑫股份有限公司发布的《内部审计管理规定》,内容涵盖公司内部审计的组织机构、职责权限、工作程序等,明确了审计部门独立履行监督、评价和咨询职能,接受董事会审计委员会领导,并强化内部控制、风险管理及审计整改机制。
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