申能股份:申能股份有限公司内部控制审计报告
2025-04-30
大华会计师事务所对申能股份有限公司截至2024年12月31日的财务报告内部控制进行了审计,并发表了内部控制审计报告。报告指出,申能股份在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告由大华会计师事务所的注册会计师马建萍和连隆棣签署,发布日期为2025年4月28日。
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