申能股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券2024年财务报告注册稿
2025-08-29
大华会计师事务所对申能股份有限公司2024年度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。报告确认财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果和现金流量。关键审计事项包括固定资产、在建工程及使用权资产账面价值的认定,审计师实施了充分的审计程序并认为其公允。公司本期合并范围增加21户,减少4户,注册资本由4,894,332,526股减至4,894,094,676股。公司本期未发生重要会计估计变更,执行新会计准则解释对公司财务报表无重大影响。
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