爱建集团:爱建集团第九届董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-30
2024年,上海爱建集团股份有限公司董事会审计委员会严格遵守相关法规,勤勉尽责地开展了各项工作。审计委员会召开了4次会议,审议并通过了12项议案,内容涵盖2023年度财务报表审计计划、年度报告、内部控制审计报告、季度报告等。审计委员会对内外部审计机构的工作进行了监督评估,认为立信会计师事务所勤勉尽责,具备专业能力。同时,审计委员会对公司的内部控制有效性进行了评估,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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