奥瑞德:奥瑞德光电股份有限公司内部审计管理制度(2025年9月)
2025-09-26
文档为奥瑞德光电股份有限公司发布的《内部审计管理制度》(2025年9月),明确了公司内部审计工作的规范与要求,涵盖内部审计机构设置、职责权限、审计范围、工作流程及监督管理等内容。制度强调审计部独立运作,对董事会审计委员会负责,重点审计内部控制、财务信息真实性、重大事项合规性等,并要求定期提交审计报告。
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