ST目药:杭州天目山药业股份有限公司监事会对《董事会关于会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》的意见
2025-04-01
尤尼泰振青会计师事务所对杭州天目山药业股份有限公司(简称天目药业)2023年度财务报告内部控制有效性进行了审计,并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。公司董事会和管理层积极整改,监事会核查后认为强调事项段涉及的影响已消除,并同意董事会的相关说明。
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