金龙汽车修订董事会审计委员会工作规程
2025-12-13
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会审计委员会工作规程已于2025年12月完成修订。本次修订旨在规范审计委员会的运作,提升其质效,强化董事会决策功能。
根据新规程,审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作以及内部控制,并行使《公司法》规定的监事会职权。
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根据新规程,审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作以及内部控制,并行使《公司法》规定的监事会职权。
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