【市场】金龙汽车发布审计委员会2025年度履职报告
2026-04-25
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会审计委员会于2026年4月25日发布2025年度履职情况报告。
报告显示,审计委员会在2025年度共召开4次会议,审议了财务报告、内部控制、关联交易等议案,并对外部审计机构工作进行了监督评估。审计委员会认为公司财务报告真实、完整,内部控制有效,关联交易符合规定。
总体评价,审计委员会勤勉尽责,履行了监督职责。
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报告显示,审计委员会在2025年度共召开4次会议,审议了财务报告、内部控制、关联交易等议案,并对外部审计机构工作进行了监督评估。审计委员会认为公司财务报告真实、完整,内部控制有效,关联交易符合规定。
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