上海石化强化内部审计制度
2025-10-23
2025年10月22日,上海石化董事会审议通过新的《内部审计制度》,明确设立党委审计工作领导小组,董事长为审计工作第一责任人,审计部将加强对公司重大事项的审计监督,包括募集资金使用、关联交易、大额资金往来等,并要求至少每半年检查一次,发现问题需及时上报。该制度强化了内部审计独立性,提升风控和治理水平。
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