上海三毛:上海三毛企业(集团)股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告
2025-04-15
2024年度,上海三毛企业(集团)股份有限公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规和公司内部制度的要求,勤勉尽责地履行了监督和评估外部审计、指导内部审计、审阅财务报告和评价内部控制等职责。审计委员会共召开5次定期会议,审议并通过了多项议案,包括年度财务报告、内部控制评价报告等,并建议续聘中兴华会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。
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