大商股份:大商股份有限公司董事会审计委员会2024年对会计师事务所履行监督职责情况的报告
2025-04-26
大商股份有限公司董事会审计委员会发布了2024年对大华会计师事务所履行监督职责情况的报告。报告详细介绍了大华所在资质条件、专业能力、独立性和诚信、审计范围及程序、审计报告意见等方面的审查结果,认为大华所具备专业能力和独立性,审计过程中严格执行了审计程序,并对公司财务报表发表了标准无保留意见。审计委员会在监督过程中未发现违规事项。
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