大商股份修订内部审计制度,强化监督与风险管控
2025-12-06
大商股份有限公司于2025年12月修订并发布了内部审计制度,旨在进一步规范公司的内部审计工作,提升审计质量,实现工作的规范化与标准化。
制度明确了审计部向董事会负责,具有独立性,并对公司业务活动、风险管理、内部控制及财务信息等进行监督检查。审计部将在重要的对外投资、资产购买出售、对外担保及关联交易等事项发生后及时进行专项审计,并对募集资金使用、业绩快报披露等进行定期或事前审查。
公司及相关人员违反审计制度将面临相应处分,构成犯罪的将依法追究刑事责任。
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制度明确了审计部向董事会负责,具有独立性,并对公司业务活动、风险管理、内部控制及财务信息等进行监督检查。审计部将在重要的对外投资、资产购买出售、对外担保及关联交易等事项发生后及时进行专项审计,并对募集资金使用、业绩快报披露等进行定期或事前审查。
公司及相关人员违反审计制度将面临相应处分,构成犯罪的将依法追究刑事责任。
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