苏美达:董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
2025-04-12
苏美达股份有限公司董事会审计与风险控制委员会对天职国际会计师事务所2024年度履行监督职责情况进行了报告。报告指出天职国际在2024年度对苏美达的财务报告及内部控制进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。审计过程中,天职国际与公司管理层和治理层进行了充分沟通,确保审计工作的独立性和专业性。审计与风险控制委员会认为天职国际表现出良好的职业操守和业务素质,完成了各项审计任务。
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