东软集团:东软集团董事会审计委员会2024年度履职报告
2025-04-28
东软集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告显示,委员会在年内召开了5次会议,讨论了年度经营情况、财务报告、内部控制、关联交易等议题。立信会计师事务所被续聘为2024年度财务审计及内部控制审计机构。审计委员会认为公司财务报告具备真实性、完整性和准确性,内部控制运作符合相关规定要求。
点此打开小程序免费查看完整AI分析结果
点此打开小程序
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜