新华锦:新华锦董事会关于公司2024年度内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明
2025-04-30
山东新华锦国际股份有限公司因2024年度存在被控股股东母公司新华锦集团有限公司通过关联方非经营性占用资金的情况,导致中兴华会计师事务所对其内部控制有效性出具带强调事项段的无保留意见。公司已收回全部资金及利息,并采取多项措施整改内部控制缺陷,包括加强资金管理和内控制度执行,规范财务管理流程,以及提高管理人员法律合规意识。
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