【经营】内部控制审计获无保留意见
2026-03-20
安永华明会计师事务所于2026年3月19日出具了针对上实发展2025年12月31日财务报告内部控制的审计报告。
报告认为,上实发展按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
报告认为,上实发展按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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