江中药业:江中药业董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-03-20
江中药业董事会审计委员会2024年度履职情况报告显示,审计委员会在报告期内监督外部审计机构工作、指导内部审计工作、评估内部控制有效性、审阅年度财务报告并参与财务负责人的聘任。毕马威华振作为审计机构,出具了标准无保留意见的审计报告,审计委员会对其专业能力表示认可,并同意续聘。审计委员会认为公司内部控制有效,未发现重大问题。
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