江中药业审计委员会实施细则生效
2025-12-13
华润江中药业股份有限公司于2025年12月12日经董事会审议批准,正式生效了《董事会审计委员会实施细则》。该细则旨在提高公司治理水平,规范董事会审计委员会的运作。细则明确了审计委员会的组成、职责、会议机制及信息披露要求,强化了其在监督外部审计、指导内部审计、审核财务信息及评估内部控制方面的核心职能。
此举标志着公司在完善治理结构、加强财务透明度与内部控制方面迈出了制度化的一步,属于公司治理层面的常规性制度建设。
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