海航科技发布内部审计制度强化治理
2025-11-12
2025年11月12日,海航科技发布内部审计管理制度,明确审计部在董事会审计委员会指导下独立开展工作,职责包括对公司及子公司财务信息、内部控制、重大事项(如对外投资、担保、关联交易)等进行审计监督,规定审计程序、档案管理及违规处理措施,旨在规范内部审计提升公司治理水平。
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