【市场】南京熊猫发布审计委员会履职报告
2026-03-27
南京熊猫于2026年3月27日发布了2025年度审计与风险管理委员会履职情况报告。
报告总结了委员会在2025年召开了8次会议,审议了财务报告、关联交易、资产减值准备等事项,并监督评估了内外部审计及内部控制工作。
委员会认为公司财务信息真实准确,内部控制基本有效,未发现重大风险或违规行为,切实维护了公司及股东利益。
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报告总结了委员会在2025年召开了8次会议,审议了财务报告、关联交易、资产减值准备等事项,并监督评估了内外部审计及内部控制工作。
委员会认为公司财务信息真实准确,内部控制基本有效,未发现重大风险或违规行为,切实维护了公司及股东利益。
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