【经营】云煤能源发布新版内审办法强化公司治理
2026-02-09
云煤能源于2026年2月9日发布了新修订的《内部审计管理办法》,旨在加强内部审计监督,规范审计行为,以促进公司完善治理、防控风险、规范运作。
本次修订明确了公司内部审计机构的独立性,规定其直接对董事会下设的审计委员会负责,审计人员不得兼任财务会计工作,并强调了审计回避原则,确保审计工作的客观公正。
办法详细规定了内部审计的职责与权限,涵盖财务收支、内部控制、风险管理、投资项目及主要负责人经济责任审计等多个方面。公司将把内部审计结果及整改情况作为考核、任免、奖惩干部和相关决策的重要依据,并建立与纪检监督的协作机制,强化了审计结果的运用与问责。
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本次修订明确了公司内部审计机构的独立性,规定其直接对董事会下设的审计委员会负责,审计人员不得兼任财务会计工作,并强调了审计回避原则,确保审计工作的客观公正。
办法详细规定了内部审计的职责与权限,涵盖财务收支、内部控制、风险管理、投资项目及主要负责人经济责任审计等多个方面。公司将把内部审计结果及整改情况作为考核、任免、奖惩干部和相关决策的重要依据,并建立与纪检监督的协作机制,强化了审计结果的运用与问责。
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