【经营】内部控制获无保留审计意见
2026-04-29
中汇会计师事务所对浙大网新2025年12月31日的财务报告内部控制进行了审计,并出具了报告。
审计意见认为,浙大网新公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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审计意见认为,浙大网新公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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