华北制药修订审计规程强化内控
2025-11-29
华北制药股份有限公司于2025年11月29日修订并实施了董事会审计委员会年报工作规程。
该规程旨在强化公司内部控制制度建设,夯实信息披露编制工作基础,加强董事会对财务报告的监控。
审计委员会负责监督年度财务报告审计工作,确保财务会计报告的真实性、准确性和完整性,并加强与会计师事务所的协作。
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该规程旨在强化公司内部控制制度建设,夯实信息披露编制工作基础,加强董事会对财务报告的监控。
审计委员会负责监督年度财务报告审计工作,确保财务会计报告的真实性、准确性和完整性,并加强与会计师事务所的协作。
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