杭州解百:杭州解百集团股份有限公司内部控制审计报告(容诚审字[2025]230Z1216号)
2025-03-27
容诚会计师事务所对杭州解百集团股份有限公司截至2024年12月31日的财务报告内部控制进行了审计,并出具了内部控制审计报告。报告显示,杭州解百在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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