杭州解百:杭州解百集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-03-27
杭州解百集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告显示,审计委员会在报告期内认真履行职责,召开了多次会议审议公司财务报告和内部控制情况,并对天健会计师事务所的工作进行了监督和评价。审计委员会建议公司更换会计师事务所以符合相关规定,并采用公开招标方式选择新的审计机构。此外,公司内部控制体系基本建立并有效运行。
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