中路股份:监事会对《董事会关于2024年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》的意见
2025-04-18
中兴华会计师事务所为中路股份有限公司2024年度内部控制审计机构,出具了带强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》。监事会审核并同意董事会的专项说明,表示将积极督促优化内部控制管理机制,强化内部审计工作。
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