中路股份:董事会关于2024年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明
2025-04-18
中路股份有限公司2024年度内部控制审计报告中指出,公司存在实际控制人控制的公司非经营性占用公司资金300万元的情况,该笔资金已于2024年12月31日前归还。董事会已对内部控制缺陷进行整改,并采取多项措施防止类似事件再次发生。
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