宝信软件:2024年度审计委员会工作报告
2025-04-01
上海宝信软件股份有限公司2024年度审计委员会工作报告显示,审计委员会在报告期内监督和评估了外部审计机构天健会计师事务所的工作,指导内部审计工作,审阅公司财务报告并发表意见,评估内部控制有效性,协调管理层与外部审计机构的沟通,并召开了6次会议审议多项重要议案。天健会计师事务所在年度审计过程中表现出良好的职业操守和业务素质,按时完成了财务和内部控制审计工作。
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