同济科技:董事会审计委员会2024年度履职报告
2025-04-26
上海同济科技实业股份有限公司董事会审计委员会发布了2024年度履职报告,详细介绍了审计委员会的组成、会议召开情况及各项履职情况。报告强调了审计委员会在指导外部审计、监督评估外部审计机构、审阅财务报告、指导内部审计、评估内部控制有效性及监督关联交易等方面的积极作为。审计委员会认为公司内部控制健全,未发现重大缺陷,关联交易合规,不影响公司独立性。
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