同济科技:同济科技审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告
2025-04-26
上海同济科技实业股份有限公司董事会审计委员会发布了2024年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告。报告中提到,公司续聘众华会计师事务所为2024年度财务及内部控制审计机构。众华所按照《中国注册会计师审计准则》进行了全面审计,确认公司财务报表公允反映了2024年的财务状况和经营成果,并出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会对众华所的专业能力和审计质量表示肯定。
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