【市场】京城股份内部控制审计报告获无保留意见
2026-03-27
京城股份于2026年3月27日发布内部控制审计报告。
大信会计师事务所审计认为,公司按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所审计认为,公司按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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