亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会关于公司2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明
2025-04-29
北京德皓国际会计师事务所对亚泰集团2024年度财务报表出具了保留意见的审计报告,并对内部控制出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。主要问题是无法对1,056,758,421.49元的预付款项获取充分审计证据,无法判断其商业合理性。此外,2023年的保留意见事项在2024年尚未完全消除。公司董事会表示将加强财务管理及内部控制,以消除不利影响。
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