华塑股份:安徽华塑股份有限公司董事会审计委员会关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-12
安徽华塑股份有限公司聘请容诚会计师事务所作为2024年度的财务报告和内部控制的审计机构。容诚会计师事务所按照相关准则对公司2024年度财务报告及内部控制进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表客观、公允地反映了2024年度经营成果和财务状况,且公司保持了有效的财务报告内部控制。董事会审计委员会对容诚会计师事务所的工作表示满意。
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