【市场】内控审计获无保留意见
2026-03-25
安永华明会计师事务所于2026年3月25日发布了对新天绿能截至2025年12月31日的财务报告内部控制审计报告。
报告指出,公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制,审计方的责任是对其有效性发表意见,并提示了内部控制的固有局限性。最终,审计机构认为新天绿能按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
报告指出,公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制,审计方的责任是对其有效性发表意见,并提示了内部控制的固有局限性。最终,审计机构认为新天绿能按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜
