江苏有线:江苏有线董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-10
2024年,江苏省广电有线信息网络股份有限公司(江苏有线)董事会审计委员会在审核财务信息、监督关联交易、审查内控制度、审阅年度审计计划、监督外部审计机构等方面积极履职,确保公司规范运作,规避财务和经营风险。委员会全年共召开6次会议,讨论并通过了多项重要议案,包括更换年度审计机构、审议年度报告、财务预算、关联交易、内部控制评价等。委员会认为,中兴华会计师事务所作为新选聘的审计机构,具备为公司提供审计服务的能力,并对公司财务报告的公允性表示认可。
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