江苏有线:江苏有线2024年度内部控制审计报告(中兴华内控审计字(2025)第020018号)
2025-04-10
中兴华会计师事务所对江苏省广电有线信息网络股份有限公司(江苏有线)进行了内部控制审计,并发布了审计报告。报告显示,截至2024年12月31日,江苏有线在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告指出了内部控制的固有局限性,并强调了未来内部控制有效性可能存在风险。
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