江苏有线:江苏有线董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
2025-04-10
江苏有线董事会审计委员会对中兴华会计师事务所在2024年度的履职情况进行了监督和评价。中兴华会计师事务所按时完成了审计工作,并出具了标准无保留意见的审计报告,确认公司财务报表和内部控制的有效性。董事会审计委员会认为中兴华在审计过程中表现专业,确保了审计工作的准确性和独立性。
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