宝胜股份:审计委员会2024年度履职情况报告
2025-03-15
宝胜科技创新股份有限公司董事会审计委员会发布了2024年度履职情况报告,详细记录了审计委员会的会议召开情况、监督评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、评估内部控制有效性、督促内部控制建设、协调内外部审计沟通及监督重大事项等内容。报告强调了大信会计师事务所在审计过程中的专业性和独立性,并指出公司内部控制制度健全且有效执行。
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