宝胜股份:2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-03-15
宝胜科技创新股份有限公司董事会审计委员会发布2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。报告详细介绍了大信会计师事务所的基本情况、聘任程序、履职情况及审计委员会对其监督职责的评价。大信对宝胜股份2024年度财务报告及内部控制进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告,确认财务报表公允反映公司财务状况,内部控制有效。
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