【经营】审计委员会完成对年审机构监督评价
2026-03-20
健民集团董事会审计委员会于2026年3月19日召开会议,对中审众环会计师事务所2025年度审计工作进行了监督与评价。
委员会认为中审众环在审计期间勤勉尽职,遵循执业准则,独立、客观、公正地对公司会计报表、内部控制有效性发表意见,按时完成了公司2025年年报审计相关工作,审计行为规范有序。
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委员会认为中审众环在审计期间勤勉尽职,遵循执业准则,独立、客观、公正地对公司会计报表、内部控制有效性发表意见,按时完成了公司2025年年报审计相关工作,审计行为规范有序。
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