【经营】浙文互联修订内部审计制度以提升经营管理
2026-06-04
浙文互联集团股份有限公司修订了内部审计制度(2026年6月),旨在规范和加强内部审计工作,发挥内部审计在促进公司经营管理、监督评价中的作用。
制度强调通过独立、客观的监督和评价,提升风险防控能力,改善经营管理绩效,并运用大数据、人工智能等技术手段提升审计精准性。
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