航民股份:航民股份董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-03-29
浙江航民股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告显示,审计委员会在报告期内共召开了6次会议,认真履行了监督、评估外部审计机构工作、指导内部审计、审阅财务报告、评估内部控制有效性及协调内外部审计沟通等职责。报告指出,天健会计师事务所在审计过程中遵循了独立、客观、公正的职业准则,公司财务报告真实、完整、准确,内部控制有效运作。
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