【业绩】内部控制审计报告获无保留意见
2026-03-27
安永华明会计师事务所为唐山港集团股份有限公司2025年度财务报告内部控制出具了无保留审计意见。报告指出,唐山港集团股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该内部控制审计报告的出具日期为2026年3月26日。
点此打开小程序免费查看完整AI分析结果
点此打开小程序
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜