大秦铁路:大秦铁路2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-04-30
大秦铁路股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告显示,审计委员会在报告期内共召开了5次会议,审议了多项重要议题,包括2023年年度报告、内部控制审计、财务报告审计、募集资金管理、利润分配预案等。审计委员会对毕马威华振会计师事务所的独立性和专业性进行了评估,并决定继续聘任其为2024年度财务报告审计机构,同时因普华永道被暂停经营业务6个月而更换内部控制审计机构为毕马威华振。审计委员会认为公司财务报告真实、完整、准确,内部控制有效。
点此打开小程序免费查看完整AI分析结果
点此打开小程序
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜