文峰股份:文峰股份监事会关于2024年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明
2025-04-30
中兴华会计师事务所对文峰大世界连锁发展股份有限公司2024年度内部控制进行了审计,并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。公司监事会尊重并同意审计机构的意见,并将督促公司落实整改措施,以维护公司和投资者的合法权益。
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