文峰股份:文峰股份董事会关于2024年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明
2025-04-30
中兴华会计师事务所对文峰股份2024年度内部控制出具了带强调事项段无保留意见的审计报告,指出公司在两笔投资中存在内部控制缺陷:一是委托长安信托设立的1.5亿元财富管理服务信托,投前尽职调查不全面;二是子公司文峰科技投资江苏盖睿2.19亿元,因合并范围不完整需重新审计评估。公司已针对这两项投资进行自查整改。
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