赛轮轮胎发布内部审计制度
2025-12-19
赛轮集团股份有限公司于2025年12月19日发布了公司内部审计制度,该制度旨在规范公司内部审计工作,明确审计机构和人员责任,保证审计质量。
制度明确了内部审计的定义是对公司财务收支、经济活动、内部控制及风险管理实施独立客观的监督、评价和建议,适用于公司及其合并报表范围内的子公司。
制度规定公司设立内部审计部门,该部门对董事会负责并向董事会审计委员会报告工作,在监督检查过程中接受审计委员会的监督指导,并要求保持独立性,配置专职人员。
内部审计部门的主要职责包括对公司及子公司内部控制制度的完整性、合理性及实施有效性进行检查评估,对会计资料及其他经济资料的合法性、合规性、真实性及完整性进行审计,并协助建立健全反舞弊机制。
制度还规定了内部审计部门的主要权限,包括要求报送相关资料、参加相关会议、检查财务收支及经济活动资料、开展调查询问等,并明确了内部审计工作的实施程序及奖惩机制。
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制度明确了内部审计的定义是对公司财务收支、经济活动、内部控制及风险管理实施独立客观的监督、评价和建议,适用于公司及其合并报表范围内的子公司。
制度规定公司设立内部审计部门,该部门对董事会负责并向董事会审计委员会报告工作,在监督检查过程中接受审计委员会的监督指导,并要求保持独立性,配置专职人员。
内部审计部门的主要职责包括对公司及子公司内部控制制度的完整性、合理性及实施有效性进行检查评估,对会计资料及其他经济资料的合法性、合规性、真实性及完整性进行审计,并协助建立健全反舞弊机制。
制度还规定了内部审计部门的主要权限,包括要求报送相关资料、参加相关会议、检查财务收支及经济活动资料、开展调查询问等,并明确了内部审计工作的实施程序及奖惩机制。
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