首创证券:内部控制审计报告
2025-04-12
大华会计师事务所对首创证券股份有限公司截至2024年12月31日的财务报告内部控制进行了审计,并发表了内部控制审计报告。报告显示,首创证券在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告强调了内部控制的固有局限性,并指出根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
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