江南水务发布新版内部审计制度
2025-10-28
江苏江南水务股份有限公司于2025年10月28日召开第八届董事会第五次会议,审议通过新的《内部审计制度》。该制度旨在完善公司治理结构,提升内部审计工作质量,强化内部控制与风险管理,保障财务信息真实性及信息披露的可靠性。新制度明确了审计中心的独立地位,要求其对董事会负责并向审计委员会报告工作,同时细化了内部审计的职责范围、工作程序、报告机制及对重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用的审计重点。公司还建立了对审计人员的考核与奖惩机制,以确保审计工作的有效执行。
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