白银有色:白银有色集团股份有限公司董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
2025-04-30
北京澄宇会计师事务所对白银有色集团股份有限公司2024年度内部控制审计出具了带强调事项段的无保留意见。主要强调事项包括员工串通舞弊导致铜产品数量短缺,以及SAP信息系统的上线未完成验收测试。公司已采取措施,包括向司法机关报案、配合调查并计划在2025年进行SAP系统的第三方评价和验收。
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